内控

余世勇

余世勇老师 财税管理实战专家39年上市财税高管实战经验工商管理博士中央财经大学客座导师/剑桥大学高级财务管理上海证券交易所上市公司董事会秘书/独立董事曾任:华泰汽车控股集团有限公司(上市)丨副总裁曾任:特步(中国)有限公司(上市)丨副总裁曾任:辽宁方大集团实业有限公司(上市)丨副总裁曾任:山东晨鸣纸业集团股份有限公司(上市)丨财务总监曾任:福建闽东电力股份有限公司(上市)丨

数字化时代下内部控制如何赋能业务创造价值

公司的风险频繁发生,灰犀牛、黑天鹅事件让企业付出大的管理成本,中国民营企业的管理者大多有着侥幸心理,对风险存在不想看,不愿管的心理,本课程围绕作者本人的实践经历,介绍小米的内控建设的逻辑。 通过案例瑞幸事件造假、滴滴处罚、小米在印度罚款、华为被美国搞的合规事件、中兴通信处罚事件,为学员系统讲解风控体系与流程的建设框架,拓宽思路。

企业合规、内控、风险控制管理

企业内部控制制度是企业内部各层次、各环节整体科学高效的管理控制制度的有机体系,是由一系列控制政策和程序所组成的系统。目的是保证生产经营活动有序、高效的运行,保证企业资产的完整与安全,防范各种经营风险,及时防止和纠正错误与弊端,保证会计资料的真实完整,经营运作信息的及时准确。

曹军武

曹军武老师双碳|内控|国企改革专家美国加州大学博士后北京华清风咨询公司董事长国家财政部第三届、第四届内控专家国务院国资委国企改革专家、风险管理专家中国企业改革与发展研究会高级研究员,信合集团合伙人曾为清华大学、北京大学、中央党校等40所高校课程讲授。曾任职国家住房与城乡建设部和清华大学,曾为中央企业、大学机构等单位授课432场次【开发业务】信合集团,年入150亿元,员工80

林岸芬

林岸芬老师 财务管理实战专家20+年大型企业财务实战经验高级会计师正高级审计师国际注册内部审计师数据治理工程师全国五一标兵岗、广东省五一劳动奖章现任:深圳联通丨高级审计专家曾任:广东联通丨财务部经理/审计部经理曾任:深圳联通/清远联通丨财务部总经理/审计部总经理曾任:清远市清城区会计师事务所(政府下属事业单位)丨高级审计经理→【多个省/市级专家身份】:省厅级-广东省科创厅财务专家;市局

王敏

王敏老师 中小企业财报分析高级培训师 注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)上汽大众、上汽斯柯达品牌认证高级财务培训讲师上汽大众、上汽斯柯达品牌入店辅导财务教练,辅导经销商近200家凯迪拉克

彭佳俊

彭佳俊老师财务战略创新与转型专家对外经贸大学硕士|中国海洋大学博士——两家国际顶尖商学院授课专家(全英授课)——①哥本哈根商学院②沃顿商学院——22+年世界500强、上市公司财务战略实战任职经历——曾任:海尔集团|财务总部预算分析经理、产品部财务总监曾任:海尔电器集团有限公司|CFO曾任:海尔集团管理创新研究院|院长擅长领域:战略财务、财务变革、高端财务管理、管理会计、业务财务、管理创

法务、合规、风险、内控“四位一体”体系建设

一、合规法务内控风控四位一体建设宗旨1.法治为宗旨2.内控为承载3.风控为引擎4.合规为底线5.法务为抓手二、必须高度关注四位一体建设的九个融合1.体系规划融合、2.系统建设融合3.三道防线融合4.纵向管理融合5.组织架构融合6.流程制度融合7

内部控制与风险防控:让赚到的钱留得住

元常富老师主讲的《内部控制与风险防控:让赚到的钱留得住》课程。课程背景企业要发展,风险管控是第一,内部控制是企业防范风险快速发展的有力保障。我们所见的企业管理措施均是内部控制范围,内控是个大课题,由一个主课题加若干附属专题组成,完整展现企业管理的方方面面。本课程理论与实践相结合,通过案例解析与实战演练,帮助学员掌握核心技能。

IPO过程中的财税、内控、经营风险识别与控制

1. IPO流程及财务要求1.1公司为什么要上市?1.2创业板、中小板上市财务要求1.3 IPO流程、主要风险点及其控制要点2. IPO对企业将产生的重大影响2.1规范运作:从游击队向正规军的转变2.2透明运营:以信息披露为核心的准入制度3.股份制改造3.1会计师事务所:报表审计、验资中的风险点3.2律师事务所:协助处理改制过程中涉及的法律事务3.3与券商协商准备《具体改制
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