内部审计

新政引领下,大型企业审计战略规划与实战案例

主讲:尹立老师,国家层面对审计工作的关注持续升温,二十届中央审计委员会精神与《“十四五”国家审计工作发展规划》相继出台,为审计事业指明方向。筑牢国家经济安全防线的时代使命,而在企业发展的微观视角下,大型国企与民企在多元化探索进程中,跨境投资的国际博弈、关联交易的复杂网络等新场景不断涌现,这考验着审计人员的专业素养与管理智慧。

邱健

邱健先生--高端审计管理老师/咨询师精通审计全盘管理精通内控风险管理邱健老师,1973年出生于湖南株洲,44岁,常住珠海,中山大学MBA,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。工作经历1.2014—2015年 中国卫浴龙头企业九牧集团(员工一万多) 集团内控部

企业内部控制与内部审计管理

邱健老师,如何完善公司的内部控制和内部审计体系?如何将内控和内审的理论和公司的实践结合在一起?如何不出现两张皮的情况,即文件规定的一套,实际操作的又是另外一套?如何系统有效的开展内部审计工作?内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展?

内部审计及反舞弊实务

学会在实务中如何运用技巧和方法找到问题的关键,改进管理并提高效益。 分析和讲解内部审计工作所面临的新形势和新环境、相应的任务和战略、质量标准和胜任能力、基本流程和方法,帮助学员学习如何查处舞弊,从调查流程、风险防范、证据、证据链、调查性询问出发,综合提升学员的查处舞弊能力