税务风险

金税四期(智慧税务)时代税务风险管控与合规筹划

金税四期,以发票电子化为基本内容,发票合规仍是重中之重!发票与合同关系紧密,合同是业务的源头并贯穿业务全流程,合同管理是企业完善内部管理体系中的重要一环,是税务风险管理和合规筹划中的重要环节,合同条款的具体内容将直接影响纳税人的税负承担及税款交纳。作为纳税人,在整个业务流程中,必须高度重视发票与合同,管控税务风险,享受节税效应,避免税企争议。

增值税下房地产建筑业税务风险管控

【背景】 建筑业、房地产业营改增已经两年了,但是大部分建筑房地产企业财税人员对增值税还是把握不透,思维混乱,企业税务风险相当大,仅以发票为例,目前,很多建筑企业取得的发票中至少60%以上的发票不合规,有的企业可能高达80%以上,因为很多企业只学了一些“点”,没有把握“面”,学会了一些“皮毛”,没有把握住“实质”,更没有构建起正确的增值税思维。 开

税务约谈技巧分析

税务约谈作为一种优势很明显的准执法手段,作为企业,如何应对?约谈如何进行?为什么有的企业约谈后顺利过关,而有的企业却陷入评估甚至稽查风暴,被查出更多更大的事情,最后被迫补税,交大量滞纳金及数倍罚款,甚至破产?既然约谈如此重要,那么如何掌握约谈技巧?如何掌握约谈的节奏与方向,向着有利于企业的方向发展?这些问题都是企业迫切解决的问题。

医药企业如何规避稽查风险与利用税收优惠

讲师:汪满润 新税制下,税务稽查呈现什么特点?企业应如何应对稽查防范风险?同一时期、同一类型的税务稽查,不同的企业、不同的人、不同的应对方式,会有不同的结果。税收优惠政策很多,企业得到实惠了么?

增值税发票税务风险管理

栾庆忠老师主讲的《增值税发票税务风险管理》课程。发票一直都是税务稽查重点。早在2011年的国税发【2011】25号文件中,国家税务总局就做出要求:“查账必查票”、“查案必查票”、“查税必查票”。本课程理论与实践相结合,通过案例解析与实战演练,帮助学员掌握核心技能。

上市公司税务风险管理与防范

授课时间:2天-4天课程大纲:模块一: 现阶段税务环境下大企业税务风险概说 一、全国审计工作会议传达的税收监管精神二、金税四期的重大监管方向及宏观应对思路▪针对上上市公司的重要监管交易类别▪8部门联合打击违法涉税行动▪重大热门税务检查案件分享三、上市公司税务安排的难点与困境 ▪税务机关如何看待“筹划”、“避税”与“偷逃税款”▪上市公司交易

穆杉

穆杉老师非财管理、财税合规及业财融合实战专家曾任:中国航天科技集团(航天领域龙头国企)财务负责人服务过中国石油、中国移动、青海建设集团、京东物流、天星能源、大众汽车等多家国央企及大型民企全国多地工商联、企业家协会长期合作讲师中国注册会计师(CPA)、国际特许会计师、中级会计师、中级经济师(金融)服务 1300 余家企业、覆盖学

税收风险管理与防控系列《新监管形势下企业如何应对税务风险》主讲:刘大平

刘大平老师主讲。如企业普遍存在总分公司纳税申报不规范、集团资金池管理涉税风险突出、纳税申报与账面数据差异较大、小税种高发风险等问题,且面临“双随机、一公开”抽查、大企业“总对总”风险评估等各类税务检查,涉税风险防控压力显著增加。为帮助企业精准把握新监管形势,明确税务检查要点,掌握风险管控及应对方法,规避涉税风险、降低税务成本,特开设本课程。

税务风险识别及控制

企业如何应对税务部门越来越严的征管和稽查?如何应对税收法规与会计准则不断推陈出新?如何与税务机关保持有效沟通?如何通过科学税收筹划降低税负、提高利润?财务人员和公司管理层需要不断提升税务管理意识,及时把握政策变革的前沿动向,将税务风险管控作为日常管理的重点,采用科学的方法进行纳税筹划、及时享受国家减税降费的红利,有效降低税务风险,推动企业健康发展!

《增值税法》及其实施条例解读及增值税高频风险与应对

《增值税法》及其实施条例将于2026年1月1日正式实施,这些变革构建了"法律+实施条例+征管规则"的完整税收法治体系,标志着我国税收治理体系现代化进入新阶段。自2024年截止目前,近100家上市公司发布了补税公告。本培训旨在帮助财务人员全面把握税改趋势,应对政策变化带来的挑战,了解政策变化要点与风险点,掌握税务稽查重点,进行风险自查,规避风险,降低损失。
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