授课老师: 刘大平
常驻地: 北京
擅长领域: 税务筹划

【课程背景】

当前税收征管进入“以数治税”新阶段,全面数字化电子发票已在全国推广,税务监管手段持续升级,各级税务征管局、稽查局、大企业局及审计署、总局特派办、财政部各省监管局形成多维度、穿透式监管体系,对企业的税务合规要求大幅提升。如企业普遍存在总分公司纳税申报不规范、集团资金池管理涉税风险突出、纳税申报与账面数据差异较大、小税种高发风险等问题,且面临“双随机、一公开”抽查、大企业“总对总”风险评估等各类税务检查,涉税风险防控压力显著增加。为帮助企业精准把握新监管形势,明确税务检查要点,掌握风险管控及应对方法,规避涉税风险、降低税务成本,特开设本课程。

【课程收益】

1.洞悉税务监管最新态势,做到知己知彼;

2.聚焦最新政策变化,深入解读相关条款,确保知识及时更新。

3.业财融合:贯穿业务、财务、税务多维度,提升跨部门协同处理涉税事项的能力。

4. 掌握风险管控及应对方法,规避涉税风险、降低税务成本。

【课程对象】

企业董事长、总经理、财务总监、税务总监、财务主管、主管会计及办税人员

【课程时间】

0.5-1天(6小时/天)

【课程大纲】

第一部分:新监管形势下税收征管核心手段及方法

1.1 核心监管机构及监管职责

1.1.1 税务系统监管机构:稽查局等机构

1.1.2 跨部门监管机构:审计署、特派办等

1.2 主要税务检查方式

1.2.1 税务总局的强基工程:以数治税

1.2.2 大企业监管:“总对总”穿透式

1.2.3 “双随机、一公开”抽查

1.3 大企业风险评估核心手段

1.3.1 风险评估主要方式

1.3.2 风险推送的数据来源

1.3.3 风险推送核心数据指标

1.3.4 重点核查实务

1.4 双随机稽查核心方法

1.4.1 企业自查与重点检查结合模式

1.4.2 直接进场检查模式

课程讨论:实际工作遇到的各类税务检查,我们都是怎么应对的?

第二部分:税务检查的全流程配合方法

2.1 事前应对:准备与自查

2.1.1 应对原则:重视、专业

2.1.2 资料准备:逻辑严密、资料齐全

2.1.3 全面自查:分类管理

2.2 事中应对:沟通与配合

2.2.1 专人对接

2.2.2 充分沟通

案例讨论:因为企业对接人员失误造成的补税案例

2.3 事后应对:权利维护与争议解决

2.3.1 听证流程

2.3.2 行政复议

2.3.3 行政诉讼与国家赔偿相关权利主张

第三部分:企业核心税务风险管控及应对

3.1企业核心涉税风险识别

3.2 建筑企业全流程税务风险应对措施

3.2.1 事前防控;

3.2.2 事中应对;

3.2.3 事后补救;

3.3 全流程涉税管理体系建设

3.3.1 税务管理制度建设(操作办法、手册、指南等)

3.3.2 税务信息化系统搭建

授课老师

刘大平 国家税务总局首批全国税务领军人才

常驻地:北京
邀请老师授课:13439064501 陈助理

主讲课程:《宏观经济视野里的税制改革》《税制改革趋势与方向以及对金融行业的影响》《税制改革趋势与方向以及对建筑行业的影响》 《税制改革趋势与方向以及对能源行业的影响》《“十五五”规划与税制改革方向》《增值税法学习普及系类专题》《金税四期背景下建筑业税务风险防范》《金税四期背景下能源业税务风险防范》《严征管背景下XX业税务风险防控专题》《企业税务合规计划及应用》《上市公司重大资产重组的税务合规计划专题》《AI在税务领域应用专题》《企业集团财税数智化转型的经验及路径》

刘大平老师的课程大纲

微信小程序

微信扫一扫体验

扫一扫加微信

返回
顶部