税务风险

增值税法及其实施条例变化的影响和稽查风险应对

课程简介:本次培训面向财务经理及核心财务岗位人员,聚焦将于2026年1月1日正式施行的《中华人民共和国增值税法》及配套的《实施条例征求意见稿》。课程将系统解读新法条例的核心变化、实务操作要点及潜在风险,并适度融入企业所得税等相关税种的关联影响及税务稽查流程及案例介绍,助力学员全面构建税务合规管理与风险防控体系,从容应对税制变革。课程特点:1、紧贴新政:基于《增值税法实施条例(征求意见稿)》及正式出

房地产企业税务风险防范与税收稽查应对

课程背景:在金税四期和“以数治税”大环境下,企业如降低税收成本;如何控制和防范企业自身税务风险,如何事前防范,如何事中化解危机,如何事后补救?在实际工作中,企业开展税收筹划,究竟有哪些可行办法?又需遵循哪些原则?企业如何应对税务稽查?本课程将带领大家通过案例解剖找到答案。课程收益:熟悉金税四期主要功能以及未来税务监管环境,掌握排查税务风险的方法,提前安排涉税布局,全面排查企业各个环节可能存在的涉税

新会计法下防范职业风险、规范业务行为的方法与案例分析

2024年新修订的《会计法》正式实施,标志着我国会计监管进入“严监管、重问责”的新阶段。本次修订不仅大幅提高了对会计违法行为的处罚力度,更强化了财务人员的举证责任与监督义务,将“合规操作”从“职业要求”升级为“生存底线”。与此同时,企业业务的复杂化、交易模式的创新,进一步加大了财务核算、资金管理、税务处理的难度,稍有疏漏便可能触碰合规红线。

增值税发票税务风险管理

栾庆忠老师主讲的《增值税发票税务风险管理》课程。发票一直都是税务稽查重点。早在2011年的国税发【2011】25号文件中,国家税务总局就做出要求:“查账必查票”、“查案必查票”、“查税必查票”。本课程理论与实践相结合,通过案例解析与实战演练,帮助学员掌握核心技能。

税收风险管理与防控系列《新监管形势下企业如何应对税务风险》主讲:刘大平

刘大平老师主讲。如企业普遍存在总分公司纳税申报不规范、集团资金池管理涉税风险突出、纳税申报与账面数据差异较大、小税种高发风险等问题,且面临“双随机、一公开”抽查、大企业“总对总”风险评估等各类税务检查,涉税风险防控压力显著增加。为帮助企业精准把握新监管形势,明确税务检查要点,掌握风险管控及应对方法,规避涉税风险、降低税务成本,特开设本课程。

《税收风险管理与防控系列-建筑企业税务风险管理》

刘大平老师主讲。企业层面,建筑行业异地施工、业务创新(如PPP项目)、前期税务风险积累、政策理解偏差等问题,导致企业面临增值税预缴、发票管理、纳税义务确认等多重税务风险,亟需系统学习税务风险防控知识,提升税务管理能力,规避涉税处罚,保障企业健康发展。帮助建筑企业深入了解当前的监管态势和面临的税务风险,精准识别与防范日常经营中的高风险点。1.1 政策导向:税务合规与管理规范化要求。

最新税收政策解读系列《增值税法的核心变化深度解析专题》

刘大平老师主讲。当前,企业面临新法落地后的合规挑战,亟需精准把握政策变化要点、明确实操要求,规避税务风险、规范税务处理。本课程立足现行增值税体系,结合实务案例,聚焦新法核心变化及对企业实际业务的影响,将核心规则讲深讲透,帮助相关人员精准把握政策动向,指导实际税务工作,适配企业内训、行业培训、事务所客户提升培训等多种场景。
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