一、金税政策概述与背景
· 引言与目标
▫ 金税政策出台的原因及目标
▫ 减少税务管理成本、降低风险、提升征管效率、强化稽查监管的四大目标详解
· 金税四期政策六大内容
▫ 对企业利润计算与申报的强化监管
▫ 核心数据规范化管理的推动
▫ 风险防控意识的提升
二、金税政策对利润管控的具体影响
· 智慧税务建设对利润计算的影响
▫ 法人与自然人税费信息智能归集
▫ “一户式”、“一人式”信息管理模式
▫ 税收大数据在利润判定中的角色
· 税收大数据共享与利润真实性审查
▫ 区块链技术在涉税信息共享中的应用
▫ 数据互联互通对利润核算的精细把控
· 法律制度健全与利润合法性保障
▫ 税收法定原则的落实与法规修订
▫ 税收征管法、反洗钱法、发票管理办法的适用性增强
· 税务执法精确度与首违不罚制度
▫ 执法尺度与宽严相济原则
▫ “首违不罚”清单对企业遵从税法的影响
· 无死角、不打烊、广覆盖的纳税服务
▫ 综合申报与简并税种征期
▫ 网上掌上办理与优惠政策精准推送
▫ 自动化纳税服务功能的开发与应用
三、企业利润管控策略与实践
· 利润计算与申报策略调整
▫ 根据金税政策调整收入确认的时间和方法
▫ 成本计算方式与标准的合规化改进
▫ 其他费用管理的规范化与精准性提升
· 利润管控八大痛点与应对方案
▫ 利息、个人卡过账、公私不分等问题的解决
▫ 成本费用核算难题与无票成本的合法处理
▫ 股权结构、挂靠企业风险与政策变动应对
四、企业核心数据管理策略
· 数据准确性、完整性和安全性要求
▫ 数据多维监控模型的建立与内部审计制度
▫ 数据安全管理制度的构建与技术设施保障
· 核心数据管理与分析优化
▫ 数据种类与范围的界定,采集与计量方法的选择
▫ 数据分析体系搭建,数据整合与价值提升
五、税务风险防控与合规申报
· 内控制度与申报流程规范化
▫ 内部申报流程设计与责任明确
▫ 与税务部门良好互动与信息共享机制建立
· 风险预警与防控体系建设
▫ 税务风险识别与预防策略
▫ 税务合规管理制度与培训的重要性
六、未来展望与总结
· 金税四期改革对企业的影响与机遇
· 企业利润管控在新政策环境下的战略转型
· 利润管控的两个维度——合规性与合理性
通过本课程,学员将深入理解金税政策对利润管控的影响,学会如何在政策框架下有效优化利润计算与申报流程,提升数据管理水平,强化税务合规性,从而确保企业健康发展。
授课老师
黎春华 20余年专注于财税服务,企业常年财税顾问
常驻地:苏州
邀请老师授课:13439064501 陈助理

