授课老师: 马军生
常驻地: 上海
擅长领域: 财务思维 预算管理

传统的内部审计角色是企业内部的“经济警察”;而在新形势下,要求内审人员更多地转型为企业内部咨询师、内控设计师和风险管理专家等角色,从而对内部审计师队伍的专业知识、业务技能、战略感知、行业了解等综合技能提出了更高的要求。如何从内部控制及审计理念出发,发现企业运营管理及流程漏洞,找到企业经营不理想的根本所在,帮助内审人员真正实现企业所有者、管理者可以信任的“管家婆”的功能,在风险、问题未来临之前,就预先指出制度的疏漏,帮助企业完善内控与风险管理体系建立,避免更大的损失出现。

本课程从新的视角审视现代企业内部审计操作的全部流程,通过对大量内控内审项目的真实工作记录进行提炼,结合培训师给企业内控咨询服务的经验,以案说法,让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现,启发初学者掌握内审一般程序及方法,同时理解“兵无常势、水无常形”,应针对不同项目灵活运用内控知识;对已有一定经验的内审人员提供更广阔的思路和更深入的理解。


 培训对象:公司内控、内审及相关管理人员。

 培训收益:

帮助内审人员快速掌握内控内审相关方法及技巧;帮助企业建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队 ;跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的内控审计流程和工作底稿;学会各个业务循环常见风险点和内控缺陷所在,在内审过程中快速找到问题及风险管理的关键,为企业运营管理提出改善建议。

 课程时间:2~3天

 授课方式:课堂讲授,穿插案例讨论与分享。

 课程大纲:

(一)内部审计基础

1.内部审计概述

2.内部审计团队建设

- 内部审计的部门设置

- 内部审计人员的素质

- 内部审计部门的工作范围及作用

3.内部审计文书与标准

- 内部审计专业实务标准

- 管理需要——内部审计的工作方法

- 各阶段常用的文书和表格

- 道德规范

4.内部审计流程

- 内部审计组织与计划

- 审计立项与授权

- 审计准备

- 初步调查

- 指导和开展内部审计

- 分析性程序及符合性测试

- 实质性测试及详细审查

- 审计发现与设计建议

- 向董事会和高层管理者报告


(二)内控与风险管理基础

▪ 内部控制及内控审计实务基础

 › 引言:企业舞弊及风险防范

 › 内部控制与风险管理框架与法规介绍

 › 建立风险管理体系九步法讲解

▪ 总体了解

▪ 流程划分与分析

▪ 目标设定

▪ 风险辨识

▪ 风险分析

▪ 风险评价

▪ 选择风险管理策略

▪ 建立控制活动

▪ 持续改进

 › 内控及风险管理常见工具和表单

▪ 我国企业内部控制与风险管理常见问题及对策

 › 不相容职责未有效分离

 › 岗位职责与职务代理不够合理

 › 未建立岗位轮换制度

 › 过于依赖人治,企业资源个人化

 › 授权审批体系不合理

 › IT建设落后或未进行有效规划

 › 内控制度体系混乱

 › 流程与表单未有效使用

 › 过于注重效率,忽视风险控制

 › 内控制度执行不到位

(三)企业各业务循环常见风险、内控要点及审计方法

▪ 销售与收款环节常见风险、内控要点与审计方法

 › 销售合同及收款管理

 › 授信及应收账款管理

 › 销售物流管理

▪ 采购与付款环节常见风险、内控要点与审计方法

 › 招标管理

 › 供应商选择与管理

 › 货物验收与采购付款

 › 存货管理

▪ 基建工程项目与固定资产常见风险、内控要点与审计方法

▪ 投资环节常见风险、内控要点与审计方法

▪ 财务管理常见风险、内控要点与审计方法

 › 货币资金管理

 › 票据管理

 › 费用报销及付款管理

 › 收款管理

 › 投融资管理

 › 会计核算及财务报告编制

▪ 人力资源环节常见风险、内控要点与审计方法

 › 人力资源引进阶段(人员招聘)

 › 人力资源开发阶段(劳动合同签订、培训)

 › 人力资源使用阶段(日常考勤、薪酬激励、考核)

 › 人力资源退出阶段(离职与辞退)

▪ 行政综合管理常见风险、内控要点与审计方法

 › 印章管理

 › 公文与档案管理

 › 合同管理

 › 资产管理

 › 信息系统管理

授课老师

马军生 财务专家,财税/内控/资本运营

常驻地:上海
邀请老师授课:13439064501 陈助理

主讲课程:《非财务人员的财务管理》 《内部控制与风险管理》 《公司股权设计》 《资本运营与投融资实务》 《创业企业财税管理》 《IPO上市与财务规范》 《财务尽职调查》 《股权业务及并购重组的税收筹划》 《社保个税新政解读与合规优化》

马军生老师的课程大纲

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