授课老师: 张小实
常驻地: 深圳

主讲:张小实老师

【课程背景】

2025年智慧税务系统全面落地,《互联网平台企业涉税信息报送规定》正式施行,美团、饿了么等平台按季度直报商家收入与订单明细,税银打通、税企直联让企业数据透明化。“颗粒归仓”、“一案双查”、“双向倒查” 背景下,食品公司、餐饮连锁、线上餐饮、多家个体户的私卡收款、拆分营收、历史遗留税务问题被发现的概率大幅增加。

不少老板疑惑:注销真的有用吗?税务稽查选案主要方法是什么?面对税收预警风险该如何应对?如何看懂预警背后的税收逻辑?食品、餐饮门店的收款合规、线上平台的收入申报,税务合规问题如何有效应对?

本次培训,张老师带领大家直面最新征管形势,对预警、自查、自纠等进行专业辅导,一方面拿出现实中已经成功应对稽查、化解税收风险的真实案例,结合有效的政策帮助企业自救,助力食品餐饮、食品公司、线上电商化解潜在风险、顺利通过稽查,实现合规经营;另一方面用老板听得懂的语言给出系统的解决方案,从“政策应用、股权搭建、业务重构、资金打通、系统落地”五个维度展开方法讲解,确保能轻松有效落地,达成合理目标效果。

课程收益

 四个案例识风险:精准排查食品餐饮行业税务隐患

 三个技巧化危机:深入稽查程序,从容应对税务稽查

 两大方法降成本:税务合规不增负,守住企业利润

 五个维度固根基:化解与隔离风险,搭建税务合规体系

 一套工具马上用:自查+应对+合规工具包,落地即见效

课程对象

食品公司、餐饮连锁企业、线上餐饮如美团、饿了么平台上的企业、预制菜企业、中央厨房、食品加工企业多家个体户经营的企业家、股东、核心高管。

课程时间1-2天(6小时/天) 

课程大纲

一、识风险:四个维度看透税务稽查逻辑与行业坑

1、监管维度:新规要求与稽查核心机制

1)税银打通、税企直联,税务掌握了企业哪些核心数据?

2)税务稽查选案主要方法是什么?企业怎么被盯上的?

3)“一案双查、双向倒查”,不能再用“关系”解决问题?

4)注销真的有用吗?已注销企业为何会被恢复稽查?

2、食品生产环节高频税务隐患

1)食材采购无票,如何避免风险?如何合规?

2)预制菜、罐头、酒水食品等加工环节,高税率怎么办?

3)食品仓储、运输费用、人工费用等有哪些优化税收的空间?

3、餐饮电商经营环节税务雷区

1)门店私卡收款、收入拆分,如何规范远离风险?

2)中央厨房配送食材,税务合规要点是什么?

3)美团、饿了么平台收入与申报差异,如何合规适配?

4、多家个体户做运营主体的税务风险

1)同一实控人多主体拆分收入,被发现的原因?

2)个体户报税与经营数据不一致,化解的方法?

3)自然人参与经营,用什么主体和政策,税最优?

【现场演练】税务询问回复:私卡流水、票据问题、数据不符等

二、会应对:三个技巧深入稽查程序,稳妥化解危机

1、稽查与预警应对技巧:稽查应对48小时黄金处置

1)核心风险梳理:资金流水、经营数据、日常行为等

2)沟通口径统一:高管与财务协同,精准巧妙传递经营实情

3)主动对接税务:运用税企沟通规则,问题合规解决的技巧

【工具】食品餐饮税务合规自查清单

2、证据链搭建技巧:懂稽查程序,学化解问题技巧

1)经营类证据:订单、收款凭证、生产台账等

2)计税类证据:成本分摊表、业务说明支撑等

3)主体类证据:真实独立经营证明、物理隔离等

【工具】供应商选择测算表

3、风险化解技巧:针对性补救措施

1)改变业务模式适配税务要求,避免“筹划过头”

2)善用税收政策,合法降低滞纳金与罚款

3)主动补正申报偏差,争取免罚少补的空间

【案例】餐饮连锁稽查应对与税务合规方案

三、能合规:两大方法实现税务合规不增成本

1、精准合规方法:解决高频税务痛点

1)收款合规:给有税收安排好才能规范私卡收款,

2)社保合规:差异化规划用工,合规又控本

3)个税合规:企业家合法拿钱7种路径

【方案】社保合规与降本相关政策应用与实战技巧

2、长效合规方法:建立风险防控机制

1)有违法要追究:如何主动将涉嫌违法问题有效自纠?

2)享受优惠政策严查:真实享受税收优惠,不触碰监管红线

3)线上平台企业严查:平台收入、佣金、补贴税务合规处理

【绝招】无风险不上门!让税务想上门也上不了!

四、谋长远:五个关键搭建税务长效合规根基

1、股权架构设计关键:税务风险隔离

1)连锁餐饮的总部与门店分层架构

2)顶层股权结构三层设计

3)调整业务模式,平衡资金流

2、主体整合关键:税务优化发展

1)多家个体户整合,提升税务合规性

2)个人卡流水稳妥安排,不留税务隐患

3)关联交易规范,符合独立交易原则

3、历史税务问题清零关键:提前有序推进

1)按优先级整改遗留问题

2)利用好过渡期政策,效果显著

3)税务稽查程序中的有利企业的条款应用

4、提前预备是稽查程序应对关键

1)熟悉税务稽查选案、检查、审理全流程

2)建立稽查应对预案,避免慌乱出错

3)储备税务政策工具,关键时刻用得上

【方案】历史税务问题清零分步实施方案方案

授课老师

张小实 国税局“纳税人学堂”特聘讲师

常驻地:深圳
邀请老师授课:13439064501 陈助理

主讲课程:《所得税汇算清缴》 《年终汇算与决算》 《减税降费系列课程》《出口退税实操与风险防控》《稽查风险应对与纳税筹划》 《金四全电票时代财税合规管理》 《以票控税与风险管理》《企业成本管理与分析》 《预算体系搭建与落地实操》《新业财整合式预算管理体系》《业财融合系统实操课》 《管理会计- 经营绩效控制与激励》 《财务利润中心机制搭建》 《增值型供应链管理》《大变局下,企业数字化转型之道》 《数字时代企业零风险经营方案》 《EXCEL最实用技巧》 《EXCEL在财务管理中的高级应用》 《大数据综合解决方案》 《企业财务数字化赋能》 《数字生产要素的产业化应用》《股权设计与股权激励》 《业财工具与股权节税》《企业人才机制与股权激励》 《股权激励系列课程》 《股权设计方案班》《企业家财税思维与利润管控》 《老板财富安全与财税体系建设》 《老板财税管控系列课程》 《零风险创业与零成本融资模式》 《销售业绩与市值双倍增》 《收钱型薪酬模式设计服务方案》

张小实老师的课程大纲

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