金税四期即将上线,有关金税四的各种税筹层出不穷,老板和财务人员要具备基本的辨别能力。
税局的“放、管、服”政策、五步工作法和“自行判断、申报享受、资料留存备查”政策,给企业带来很大的便利,但其实是赋予企业和财务人员更大的挑战。
“乱花渐欲迷人眼”,本课程是从处罚案例入手,分析企业涉税、网红税筹风险及税务检查手段和证据,做到知己知彼,防范税务风险。
课程收益
掌握税局基本工作方法
掌握企业合规重点
掌握经营遇到的税务问题及解决方法
课程特色
根据学员需求,在短期内让学员了解税务知识
有效经营中出现的税务问题
经典案例交流,基于实战的总结
课程对象:
支行长、客户经理
课程时间:6小时(1天)
课程大纲
一、企业经营的税务及税筹风险
1、频繁、大额异常公转私、私户收款(案例)
2、虚开发票(案例)
3、研发费用、高新技术关联交易(案例)
4、股份转让(案例)
5、费用不合规(案例)
6、自然人代开发票(案例)
7、现金支付风险
8、灵活用工平台核定误区
9、教科书式典型案例讲解
(1)吉林省税务局稽查局对长春**汽车零部件股份有限公司处罚案例
(2)江苏*投资管理有限公司处罚案例
二、大数据风险提示及风险
1、柔性执法
(1)五步工作法、
(2)首违不罚、
(3)首刑不罚、
(4)合规不起诉
2、双随机一公开
3、税负率异常引发的稽查(高及低)
4、税局约谈的几种情况及应对
三、高收入、高净值人群的税务风险
1、*娅处罚案例
2、*爽处罚案例
3、股东大额消费引发的偷税案
4、个人股份转让涉税风险(案例)
5、全国不动产登记及房产税、房租的涉税风险(案例)
四、企业业、财、税合规
1、税局的涉税合规风险提示表
2、稽查重点行业及方向
3、企业18个业、财、税合规要点
五、财务人员执业风险及应对
1、案例
2、如何做好自我保护
(1)错账与假账的区别
(2)两套账(税务怎么识破?)
(3)合同审核(哪些要点?风险与节税)
(4)防范虚开
(5)如何应对税务的约谈及检查(言多必失)
3、沟通技巧
六、谎言及八大网红税筹的分析
1、三大谎言分析
2、八大网红税筹
(1)不可信、不可取系列
(2)思路正确,做法不可取系列
(3)企业常见痛点,需全面完善证据链系列
授课老师
余一岚 国内头部金融公司财税专家
常驻地:南京
邀请老师授课:13439064501 陈助理

